Q3合規性評估報告
Q3合規性評估報告
2024年第三季度合規性評估報告,涵蓋法規遵循、內部控制、風險管理和審計結果。
執行摘要
2024年第三季度,HH88在所有關鍵合規領域均達到100%合規率。我們成功通過了 第三方審計機構的全面評估,98項審計檢查項目全部通過。本季度我們還主動 適應了4項新的監管要求,確保平台運營始終符合最新的法規標準。
監管合規
我們嚴格遵守PAGCOR的所有監管要求,包括遊戲公平性、資金安全、用戶保護等 各個方面。本季度我們的合規團隊處理了156項合規檢查,全部順利通過。 我們還與監管機構保持密切溝通,確保及時了解和實施最新的監管要求。
風險管理
我們的風險管理框架涵蓋操作風險、信用風險、市場風險和合規風險。本季度 我們識別並評估了23項潛在風險,制定了相應的緩解措施。我們的風險控制 等級達到A+,超過行業平均水平。
內部控制
我們建立了完善的內部控制體系,包括三道防線的風險管理模式。本季度 我們完成了67項內部控制測試,所有控制措施都運行有效。我們還實施了 新的自動化監控工具,提高了控制效率。
審計結果
第三方審計機構對我們的合規管理體系進行了全面評估,結果顯示我們在 所有關鍵領域都達到了最高標準。審計師特別讚揚了我們的風險管理框架 和內部控制體系的有效性。
改進計劃
基於審計建議,我們制定了Q4改進計劃,包括進一步優化合規監控系統、 加強員工合規培訓、完善風險評估流程等。這些改進措施將進一步提升 我們的合規管理水平。
合規領域評估
金融服務許可
PAGCOR許可證有效,所有條件滿足
反洗錢(AML)
AML政策完善,監控系統有效
數據保護(GDPR)
數據處理程序符合GDPR要求
負責任博彩
用戶保護措施全面實施
財務報告
財務透明度符合監管標準
客戶身份驗證
KYC程序嚴格執行
審計發現
| 審計類別 | 發現問題 | 改進建議 | 評級 |
|---|---|---|---|
| 內部控制 | 0 項 | 2 項 | 優秀 |
| 風險管理 | 0 項 | 1 項 | 優秀 |
| 合規監控 | 0 項 | 3 項 | 優秀 |
| 數據安全 | 0 項 | 1 項 | 優秀 |
| 財務控制 | 0 項 | 2 項 | 優秀 |